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財務公開:廣西壯族自治區教育技術裝備中心2017年部門決算

來源: 作者: 發布時間:2018年12月19日 閱讀: 次 視力保護色: 字體:【小】 【大】

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第一部分:廣西壯族自治區教育技術裝備中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區教育技術裝備中心2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區教育技術裝備中心2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:廣西壯族自治區教育技術裝備中心概況

一、主要職能

廣西壯族自治區教育技術裝備中心屬公益一類事業單位,主要職能是協助制定全區中小學教育技術裝備建設的發展規劃和實施方案,並負責組織實施。組織制定全區中小學實驗室、圖書館(室)建設和配備標准,並負責指導、檢查和評估等工作。承擔全區中小學實驗教師、實驗管理人員、圖書管理人員的業務培訓任務;指導全區中小學實驗教學活動、學生課外科技、讀書等實踐活動,總結和推廣實驗教學和實踐活動經驗,開展實驗教學研究和自制教具、玩具評選工作。

二、部門決算單位構成

廣西壯族自治區教育技術裝備中心核定事業編制36人,2017年末實有在職人員27人,離退休人員31人。設7個部門,分別是:辦公室、圖書實驗室管理部、裝備采購管理部、財務部、裝備研發部、裝備信息技術部、勤工儉學管理部。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:廣西壯族自治區教育技術裝備中心2017年部門決算報表

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

731.99

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

83.99

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

791.59

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

3.14

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

8.50

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.76

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

815.98

本年支出合計

50

815.99

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

49.17

年末結轉和結余

52

49.16

 

26

 

 

53

 

總計

27

865.16

總計

54

865.16

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 


 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

 

 

金額單位:萬元

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

815.98

731.99

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

205

教育支出

791.58

707.59

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

20502

普通教育

774.18

690.19

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

774.18

690.19

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事業單位醫療

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

 

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

815.99

212.17

516.01

0.00

87.81

0.00

 

205

教育支出

791.59

190.91

512.87

0.00

87.81

0.00

 

20502

普通教育

774.19

190.91

495.47

0.00

87.81

0.00

 

2050205

  高等教育

84.73

0.00

84.73

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

689.47

190.91

410.74

0.00

87.81

0.00

 

20599

其他教育支出

17.40

0.00

17.40

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

17.40

0.00

17.40

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事業單位醫療

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 


 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

 

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

金額單位:萬元

 

收     入

支     出

 

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 
 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

731.99

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

703.78

703.78

0.00

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

3.14

3.14

0.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

8.50

8.50

0.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.76

12.76

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

22

731.99

本年支出合計

49

728.18

728.18

0.00

 

年初財政撥款結轉和結余

23

84.73

年末財政撥款結轉和結余

50

88.54

88.54

0.00

 

  一般公共預算財政撥款

24

84.73

 

51

 

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

總計

27

816.72

總計

54

816.72

816.72

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 
 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

金額單位:萬元

 

項目

本年支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

728.18

212.17

516.01

 

205

教育支出

703.78

190.91

512.87

 

20502

普通教育

686.38

190.91

495.47

 

2050205

  高等教育

84.73

0.00

84.73

 

2050299

  其他普通教育支出

601.65

190.91

410.74

 

20599

其他教育支出

17.40

0.00

17.40

 

2059999

  其他教育支出

17.40

0.00

17.40

 

208

社會保障和就業支出

3.14

0.00

3.14

 

20808

撫恤

3.14

0.00

3.14

 

2080801

  死亡撫恤

3.14

0.00

3.14

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.50

8.50

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

8.50

8.50

0.00

 

2101102

  事業單位醫療

8.50

8.50

0.00

 

221

住房保障支出

12.76

12.76

0.00

 

22102

住房改革支出

12.76

12.76

0.00

 

2210201

  住房公積金

12.76

12.76

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

138.30

302

商品和服務支出

45.57

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

105.77

30201

  辦公費

5.10

31001

  房屋建築物購建

0.00

 

30102

  津貼補貼

0.54

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30104

  其他社會保障繳費

10.73

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30106

  夥食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

21.26

30207

  郵電費

0.27

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.92

31010

  安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

28.31

30211

  差旅費

19.24

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

  離休費

9.12

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30302

  退休費

3.22

30213

  維修(護)費

1.32

31013

  公務用車購置

0.00

 

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.93

31020

  産權參股

0.00

 

30305

  生活補助

0.00

30216

  培訓費

0.70

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

30310

  生産補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

 

30311

  住房公積金

12.76

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

2.13

30701

  國內債務付息

0.00

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.06

30707

  國外債務付息

0.00

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

1.85

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.40

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

3.21

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

12.64

 

 

 

 

人員經費合計

166.61

公用經費合計

45.57

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 
            

 

 


 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

 

 

 

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.52

0.00

10.12

0.00

10.12

0.40

1.85

0.00

1.85

0.00

1.85

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數爲“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:廣西壯族自治區教育技術裝備中心(廣西壯族自治區勤工儉學服務中心)

 

金額單位:萬元

 

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

說明:廣西壯族自治區教育技術裝備中心沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 


 

第三部分:廣西壯族自治區教育技術裝備中心2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計 815.98 萬元,較2016年度決算收入減少16.17萬元,減少1.94%。

1.財政撥款收入 731.99 萬元,爲自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少6.66萬元,減少0.9%。

2.事業收入  0.00 萬元,爲事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入 93.50 萬元,爲事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數減少9.51萬元,減少10.17%。

4.其他收入 0.00 萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額 0.00 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余49.17萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   (二)支出總計 815.99 萬元,較2016年決算數減少2040.21萬元,減少71.43%。具體支出情況如下:

1. 教育支出(類)791.59萬元:主要用于廣西壯族自治區教育技術裝備中心在職人員工資福利支出,離休人員離休費,維持本部門運轉所必須的商品服務支出及財政安排的專項業務費項目支出。較2016年決算數減少2037.67萬元,減少72.02%。主要原因是財政安排的項目減少。

2. 社會保障和就業支出3.14萬元:主要用于廣西壯族自治區教育技術裝備中心病故退休人員一次性撫恤金。較2016年決算數減少0.1萬元,減少3.09%。

3. 醫療衛生與計劃生育支出8.50萬元:主要用于廣西壯族自治區教育技術裝備中心工作人員基本醫療保險。較2016年決算數減少0.98萬元,減少10.34%。

4.住房保障支出(類) 12.76 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年決算數減少1.46萬元,減少10.27%。

5.年末結轉和結余 49.16 萬元,爲本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

廣西壯族自治區教育技術裝備中心2017 年度一般公共預算支出728.18萬元,較2016年決算數減少2090.47,減少74.17%。其中:基本支出 212.17 萬元,較2016年決算數減少10.59萬元,減少4.75%;項目支出 516.01萬元,較2016年決算數減少2079.88萬元,減少80.12%。具體情況如下:

1. 高等教育支出84.73萬元,用于教育信息化建設。

2. 其他普通教育支出601.65萬元,主要用于在職人員的工資福利支出、商品服務支出和離休人員的離休費支出,以及專項業務費支出。較2016年決算數減少10.06,減少1.64%。

3. 其他教育支出17.40萬元,主要用于離退休人員的生活補助。

4. 死亡撫恤支出3.14萬元,主要用于退休病故人員一次性撫恤金。較2016年決算數減少0.1萬元,減少3.09%。

5. 事業單位醫療支出8.50萬元,主要用于本單位工作人員基本醫療保險。較2016年決算數減少0.98萬元,減少10.34%。

6. 住房公積金支出12.76萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年決算數減少1.46萬元,減少10.27%。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 212.17  萬元,其中:人員經費 166.60 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費 45.57萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區教育技術裝備中心2017年度政府性基金支出 0.00 萬元,其中:基本支出 0.00 萬元,項目支出    0.00萬元。

廣西壯族自治區教育技術裝備中心沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算1.85萬元。其中,因公出國(境)費支出決算 0 .00萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.85 萬元;公務接待費支出決算 0 .00 萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0.00 萬元。全年使用財政撥款安排廣西壯族自治區教育技術裝備中心0個所屬部門出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0 個,累計 0 人次。全年無因公出國(境)費支出。

(二)公務用車購置及運行費支出 1.85 萬元。其中:

公務用車購置支出 0.00 萬元。

公務用車運行支出 1.85 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,廣西壯族自治區教育技術裝備中心開支財政撥款的公務用車保有量爲 3 輛,全年運行費支出 1.85 萬元,平均每輛 0.62萬元。比上年實際支出減少1.14萬元,比年初預算少8.27萬元,減少原因主要是本單位司機退休,車輛使用少。

(三)公務接待費支出 0.00 萬元,國內公務接待批次 0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明。

(一)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購金額 366.71 萬元,其中:政府采購貨物支出 106.98 萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府采購服務支出259.73萬元。

(二)國有資産占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 3 輛,其中,部級領導幹部用車 0 輛、一般公務用車 3 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛,單位價值50萬元以上通用設備 0 台(套),100萬元以上專用設備 0 台(套)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。